wir sind dabei, den Elektronischen Kontoauszug zu implementieren. Allerdings schlägt mir das Buchungsprotokoll beim Geldeingang eines Debitors (GVC 051)den Ausgleich des gleichnamigen Kreditors vor. Auf dem Kontoauszug ist die Debitorennummer und auch die Faktura, aber scheinbar wird der Kreditor anhand der gepflegten Bankverbindung identifiziert.
Kann man das im Standard lösen (wenn ja wie?) oder brauch ich einen UserExit?
dieses Problem ist scheinbar gelöst: jetzt zieht er auch den Debitor und würde die richtigen Belege ausziffern.
Die Ursache war das Referenzbelegnummernintervall. Ich hab`s so eingestellt wie in Hinweis 107592, also mit mehreren Intervallen. Vorher wurde das eine Intervall, das ich eingegeben habe, rechtsbündig formatiert.
Trotzdem danke an alle, die sich bereits das Hirn zermartert haben